Orden de Compra. Nº3145-257-R107 "HERVIDOR ELECTRICO, S/A 30, UUII 01."
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-257-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2007
Nombre de la Orden de Compra HERVIDOR ELECTRICO, S/A 30, UUII 01.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas HERVIDOR ELECTRICO, S/A 30, UUII 01.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Iª Brigada Aérea
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna -1
Impuesto 6844,788
Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PATRICIO GANEM JURE Y CIA. LTDA.
R.U.T. 79.612.590-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141523
Hervidores y teteras3UnidadHervidores y teterasHERVIDORES ELECTRICOS $ 12.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.024 $ 36.025
Total Neto $ 36.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.845
TOTAL OC $ 42.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.