Orden de Compra. Nº3145-61-R108 "Compra guantes de cabritilla S/A 19 G.M."
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-61-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra guantes de cabritilla S/A 19 G.M.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION GUANTES CABRITILLA CORTOS SINI FORRO S/A 19 G.M. Ségun cotización 4642(01/02/2008)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Iª Brigada Aérea
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna -1
Impuesto 13452
Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL G Y G THOMAS LIMITADA
R.U.T. 77.646.200-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores60ParGuantes protectoresGUANTES DE CABRITILLA CORTOS SIN FORRO $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.800 $ 70.800
Total Neto $ 70.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.452
TOTAL OC $ 84.252


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.