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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3145-850-R108 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
25-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición tubos fluorescentes S/A 151 GM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Compra tubos fluorescentes rojos 36 W según cotización sucursal Iquique.-
S/A 151 GM. |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Iª Brigada Aérea |
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Razón Social |
Iª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.023-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea Los Cóndores, Chucumata |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Iª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.023-1 |
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Dirección de Facturación |
Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
16363,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
emp.comercializadora y abastecedora del norte s.a
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R.U.T. |
96.501.610-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.