Orden de Compra. Nº3145-905-R108 "ADQ. DE REPUESTOS VEH., S/A 169 G.B.A."
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-905-R108
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-06-2008
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE REPUESTOS VEH., S/A 169 G.B.A.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQ. DE REPUESTOS VEH., S/A 169 G.B.A., PARA VEH. FACH. Nº TB-013
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Iª Brigada Aérea
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna -1
Impuesto 13411,7637
Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MIGUEL CANIO LIOI FLORES
R.U.T. 6.409.036-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27131601
Múltiples de aire1UnidadMúltiples de aireBAJADA DE MULTIPLE Y SOPORTES DE GOMAS $ 70.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.588 $ 70.588
Total Neto $ 70.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.412
TOTAL OC $ 84.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.