Orden de Compra. Nº3145-973-R108 "REP. TUBO DE ESCAPE S/A 185 GPO.B.A"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-973-R108
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-07-2008
Nombre de la Orden de Compra REP. TUBO DE ESCAPE S/A 185 GPO.B.A
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REP. TUBO DE ESCAPE S/A 185 GPO.B.A
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Iª Brigada Aérea
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna -1
Impuesto 16131
Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MIGUEL CANIO LIOI FLORES
R.U.T. 6.409.036-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26131612
Conductos de salida de escape1UnidadConductos de salida de escapeREPARACION TUBO DE ESCAPE A VEH. MOD. 2625, Nº MOTOR 469GM2U0331439, CHASIS ST499540-00494, MARCA DIMEX, AÑO 1995 $ 84.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.900 $ 84.900
Total Neto $ 84.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.131
TOTAL OC $ 101.031


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.