Orden de Compra. Nº3165-76-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3165-40-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3165-76-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3165-40-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE LA REPARTICIÓN.
Proveniente de Licitación 3165-40-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (DEPTO AB)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Unidad de Compra JURGENSEN 998
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376
Comuna -1
Impuesto 52069,5
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.844.340-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Plancha de acero de 1000 x 3000 x 3mm6UnidadPlancha de acero de 1000 x 3000 x 3mmPLANCHA DE ACERO 1000 X 3000 X 3MM. $ 45.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.050 $ 274.050
Total Neto $ 274.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.070
TOTAL OC $ 326.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.