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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3166-1221-R107 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-09-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICON DE ARTICULOS DE ESCRITORIO.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN NUESTRAS BODEGAS EN PLAZO Y CONDICIONES OFERTADAS.-
PRECIOS DEBEN VENIR EXENTOS DE IVA SEGUN LEY Nº 18.948 ART. 101 DE LAS FF.AA. |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQUISICIONES) |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
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R.U.T. |
61.102.027-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JURGENSEN 998 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
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R.U.T. |
61.102.027-9 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA MANUEL BULNES 5376 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA MANUEL BULNES 5376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MARIBEL BARRIENTOS SANDOVAL
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R.U.T. |
12.542.479-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44122107
| Grapas | 20 | Unidad | Grapas | ACCO CLIPS 50 UNID. PLASTICAS |
$ 739,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.780
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$ 14.780
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44121804
| Borradores | 30 | Unidad | Borradores | GOMAS DE BORRAR STANDLRER |
$ 387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.610
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$ 11.610
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60121702
| Tinta para timbres | 1 | Unidad | Tinta para timbres | TAMPON Nº1 NEGRO |
$ 1.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.134
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$ 1.134
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44122011
| Carpetas para archivos | 30 | Unidad | Carpetas para archivos | ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO |
$ 962,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.860
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$ 28.860
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Total Neto
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$ 56.384
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 56.384
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.