Orden de Compra. Nº3166-149-R107 "SOLDADURA"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3166-149-R107
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 14-03-2007
Nombre de la Orden de Compra SOLDADURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SATISFACER NECESIDADES DE UNIDADES Y REPARTICIONES DE LA TERCERA ZONA NAVL
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO ABASTECIMIENTO (M) (ADQUISICIONES)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Unidad de Compra JURGENSEN 998
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376
Comuna -1
Impuesto 4112,93
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura3UnidadSoldaduraSOLD.ESTAÑO 50% 1,2MM C/F, 500GR INDEPP $ 6.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.311 $ 19.311
23171509
Soldadura2kilogramoSoldaduraSOLDADURA FIERRO FDO 375 DE 1/8 $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336
Total Neto $ 21.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.113
TOTAL OC $ 25.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.