Orden de Compra. Nº3166-867-R107 "MANTENCIÓN 145.000 KM"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3166-867-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2007
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN 145.000 KM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SATISFACER NECESIDADES DE UNIDADES DE LA TERCERA ZONA NAVAL.- PROVEEDOR DEBE CUMPLIR CON PLAZOS DE ENTREGA OFERTADOS.-
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO ABASTECIMIENTO (M) (ADQUISICIONES)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Unidad de Compra JURGENSEN 998
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376
Comuna -1
Impuesto 5588,2344
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Mauricio Barrientos Velasquez
R.U.T. 8.995.012-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180102
Reparación de Transmisión1UnidadReparación de TransmisiónMantención 145.000 Km., Vehículo Sigla Naval FP-223.- $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412
Total Neto $ 29.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.588
TOTAL OC $ 35.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.