Orden de Compra. Nº3166-984-R107 "ADQUISICIÓN DE JARCIAS DE POLIPROPILENO"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3166-984-R107
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 26-07-2007
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE JARCIAS DE POLIPROPILENO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SATISFACER LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LAS UU.RR DE LA TERCERA ZONA NAVAL DE PUNTA ARENAS.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO ABASTECIMIENTO (M) (ADQUISICIONES)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Unidad de Compra JURGENSEN 998
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376
Comuna -1
Impuesto 9975
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BENITO MARSAN PEROVIC
R.U.T. 3.635.180-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31151502
Cuerda de poliéster250Metro LinealCuerda de poliésterCUERDA DE POLIPROPILENO DE 6mm COLOR BLANCO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
Total Neto $ 52.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.975
TOTAL OC $ 62.475


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.