Orden de Compra. Nº3167-641-R107 "ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS"
Recuerde que el responsable del pago es IMPRENTA DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3167-641-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2007
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA MAQUINA MOZ
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA
Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA
R.U.T. 61.952.000-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA
R.U.T. 61.952.000-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339
Comuna -1
Impuesto 7028,1
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CALIMPORT S A
R.U.T. 86.317.400-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121529
Contactores1UnidadContactoresCONTACTO AUXILIAR SFAL 11N 1 NA-1NC $ 6.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.065 $ 6.065
39121529
Contactores1UnidadContactoresGUARDAMOTOR SKFO E reg-063-1 Amp $ 30.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.925 $ 30.925
Total Neto $ 36.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.028
TOTAL OC $ 44.018


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.