Orden de Compra. Nº3178-424-R108 "ADQUISICION DE TOPICOS"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL TALCAHUANO "A.A."
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-424-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2008
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TOPICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas DESPACHAR URGENTE CON FLETE PAGADO Y PUESTO EN BODEGA DEL HOSPITAL. CON SU RESPECTIVA FACTURA. SERA OBLIGACION ACEPTAR ESTA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL CHILECOMPRA.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL TALCAHUANO "A.A."
Razón Social HOSPITAL NAVAL TALCAHUANO "A.A."
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra MICHIMALONGO S/N LAS CANCHAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL TALCAHUANO "A.A."
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna -1
Impuesto 14155
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL CAUCHOS DEL BRASIL LTDA
R.U.T. 78.745.970-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122101
Gomas elásticas50Metro LinealGomas elásticasGOMA SILICONA 6 X 9 MM. $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.500 $ 74.500
Total Neto $ 74.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.155
TOTAL OC $ 88.655


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.