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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3187-33-R108 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-02-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ZAPATOS DE SEGURIDAD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
MATERIAL DE SEGURIDAD PARA PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL CENTRO ZONAL DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
61.102.041-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 90 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
61.102.041-4 |
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Dirección de Facturación |
LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
16305,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
JORGE ALBERTO ALFSEN SERON
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R.U.T. |
6.172.130-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46181605
| Zapatos de protección | 5 | Par | Zapatos de protección | ZAPATOS DE SEGURIDAD, BOTIN TAURO TOP. ( DETALLE: N° 41 (01 PR)/N°42 (02 PR)/ N° 40 (01 PR)/ N° 43 (01 PR) ) |
$ 17.164,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 85.820
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$ 85.820
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Total Neto
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$ 85.820
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.306
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$ 102.126
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.