Orden de Compra. Nº3187-72-R107 "ARTÍCULOS DE FERRETERIA DIEGO RAMIREZ"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3187-72-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2007
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE FERRETERIA DIEGO RAMIREZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUIRIR ELEMENTOS DE MANTENCIÓN PARA FARO DIEGO RAMIREZ
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Unidad de Compra LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Facturación LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI
Comuna -1
Impuesto 14372,36
Dirección de Envío de la Factura LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31151504
Cuerda de nylon50UnidadCuerda de nylonNYLON TRENZADO 6,0MM BLANCO $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.300 $ 10.300
31171804
Poleas3UnidadPoleasPOLEA SENCILLA 1" $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504
40141616
Piezas de válvula o accesorios6UnidadPiezas de válvula o accesoriosVALVULA BOLA PASO TOTAL 1" $ 4.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.922 $ 26.922
31201601
Adhesivos químicos1UnidadAdhesivos químicosADHESIVO POXILINA 38 ML $ 1.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.618 $ 1.618
31201601
Adhesivos químicos1UnidadAdhesivos químicosADHESIVO POXIPOL METALICO 14 ML $ 1.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.618 $ 1.618
31162305
Accesorios de abrazadera5UnidadAccesorios de abrazaderaABRAZADERA B2-04 $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430 $ 1.430
40141726
Tomas de agua4UnidadTomas de aguaFLEXIBLE MALLA ACER HI-HE 1/2x40 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.336 $ 4.336
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2UnidadCinta para reparar tubería o manguitoTEFLÓN 1/2" BRAZIL $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370 $ 370
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2UnidadCinta para reparar tubería o manguitoTEFLÓN 3/4" BRAZIL $ 256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512 $ 512
27111902
Limas2UnidadLimasLIMA TRIANGULAR HASE 10" $ 1.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.992 $ 3.992
47131815
Limpiador de desagüe1UnidadLimpiador de desagüeDESAGÜE TINA 1 1/2" $ 2.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
40141702
Grifos1UnidadGrifosCOMBINACIÓN LAVAPLATO C. FUNDIDO BAYERN $ 12.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.261 $ 12.261
23171509
Soldadura1UnidadSoldaduraSOLDADURA ESTAÑO 50% 1/8 CARR.500GR EUROTEC $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
40141726
Tomas de agua1UnidadTomas de aguaFLEXIBLE MALLA ALUMINIO HI-HI 1/2x40CM $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168
40141716
Sifones en P1UnidadSifones en PSIFON LP E-1 1/2" S RECTA 50MM $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
Total Neto $ 75.644
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.372
TOTAL OC $ 90.016


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.