Orden de Compra. Nº
3210-4-OC08
"
OC Generada desde la Adquisición 3210-1-CO08
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de San Rafael
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3210-4-OC08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-01-2008
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 3210-1-CO08
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
solicito ofertar materiales de aseo para Centro Salud San Rafael, de buena calidad , despacho gratis a Avenida Oriente S/N San Rafael.
Proveniente de Licitación
3210-1-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Salud
Razón Social
IMunicipalidad de San Rafael
R.U.T.
69.264.500-6
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA ORIENTE S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de San Rafael
R.U.T.
69.264.500-6
Dirección de Facturación
CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD
Comuna
-1
Impuesto
18638,1203
Dirección de Envío de la Factura
CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
DISTRIBUIDORA Y SUPERMERCADO DIEZ LTDA
R.U.T.
88.883.600-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
2917042 BONOBRIL TRADICIONAL VIRUTEX
10
Unidad
2917042 BONOBRIL TRADICIONAL VIRUTEX
esponja virutilla (verde - amarillo)
$ 121,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.210
$ 1.210
47131803
0644100 CIF CREMA 750 GRS.
20
Unidad
0644100 CIF CREMA 750 GRS.
Cif crema
$ 807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.140
$ 16.134
47131806
0877389 LUSTRAMUEBLES ARELA TRAD. 225 CC
10
Unidad
0877389 LUSTRAMUEBLES ARELA TRAD. 225 CC
lustramuebles (arela)
$ 389,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.890
$ 3.891
47131816
0617208 PATO PASTILLA TWIN PACK 106 GR
20
Unidad
0617208 PATO PASTILLA TWIN PACK 106 GR
Pastillas inodoro de estanque (Pato purific)
$ 533,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.660
$ 10.664
47131816
0957199 POETT SURTIDO 360 CC.
30
Unidad
0957199 POETT SURTIDO 360 CC.
desodorantes ambiental (Poett) distintos aromas.-
$ 707,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.210
$ 21.214
39101601
0439309 AMPOLLETA G.ELECTRIC CLARA 100 W.
15
Unidad
0439309 AMPOLLETA G.ELECTRIC CLARA 100 W.
Ampolletas de 100 watts
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.010
$ 2.004
47131811
0644031 OMO MATIC
5
kilogramo
0644031 OMO MATIC
omo detergente
$ 1.197,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.985
$ 5.987
47131824
0287302 LIMPIAVIDRIOS VIRGINIA 5 LTS.
15
Litro
0287302 LIMPIAVIDRIOS VIRGINIA 5 LTS.
Limpia vidrios
$ 594,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.910
$ 8.912
47121701
0169202 ASEO AZERO 50 X 70
40
Paquete
0169202 ASEO AZERO 50 X 70
Paquete bolsa de basura 50 x 70 x 10 uds.
$ 182,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.280
$ 7.260
47121701
0639305 ASEO KLINGBAG 80 X 110
40
Paquete
0639305 ASEO KLINGBAG 80 X 110
paquete de bolsa de basura 80 x 110 x 10 uds.
$ 461,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.440
$ 18.454
53102504
2917071 GUANTE SUPERIOR GRANDE VIRUTEX
6
Par
2917071 GUANTE SUPERIOR GRANDE VIRUTEX
Pares de guantes de goma amarillos, grande.
$ 394,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.364
$ 2.365
Total Neto
$ 98.095
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.638
TOTAL OC
$ 116.733
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.