Orden de Compra. Nº3210-4-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3210-1-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de San Rafael
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3210-4-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3210-1-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas solicito ofertar materiales de aseo para Centro Salud San Rafael, de buena calidad , despacho gratis a Avenida Oriente S/N San Rafael.
Proveniente de Licitación 3210-1-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud
Razón Social IMunicipalidad de San Rafael
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de San Rafael
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD
Comuna -1
Impuesto 18638,1203
Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA Y SUPERMERCADO DIEZ LTDA
R.U.T. 88.883.600-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
2917042 BONOBRIL TRADICIONAL VIRUTEX10Unidad2917042 BONOBRIL TRADICIONAL VIRUTEXesponja virutilla (verde - amarillo) $ 121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210 $ 1.210
47131803
0644100 CIF CREMA 750 GRS.20Unidad0644100 CIF CREMA 750 GRS.Cif crema $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.140 $ 16.134
47131806
0877389 LUSTRAMUEBLES ARELA TRAD. 225 CC10Unidad0877389 LUSTRAMUEBLES ARELA TRAD. 225 CClustramuebles (arela) $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.890 $ 3.891
47131816
0617208 PATO PASTILLA TWIN PACK 106 GR20Unidad0617208 PATO PASTILLA TWIN PACK 106 GRPastillas inodoro de estanque (Pato purific) $ 533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.660 $ 10.664
47131816
0957199 POETT SURTIDO 360 CC.30Unidad0957199 POETT SURTIDO 360 CC.desodorantes ambiental (Poett) distintos aromas.- $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.210 $ 21.214
39101601
0439309 AMPOLLETA G.ELECTRIC CLARA 100 W.15Unidad0439309 AMPOLLETA G.ELECTRIC CLARA 100 W.Ampolletas de 100 watts $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.010 $ 2.004
47131811
0644031 OMO MATIC5kilogramo0644031 OMO MATIComo detergente $ 1.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.985 $ 5.987
47131824
0287302 LIMPIAVIDRIOS VIRGINIA 5 LTS.15Litro0287302 LIMPIAVIDRIOS VIRGINIA 5 LTS.Limpia vidrios $ 594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.910 $ 8.912
47121701
0169202 ASEO AZERO 50 X 7040Paquete0169202 ASEO AZERO 50 X 70Paquete bolsa de basura 50 x 70 x 10 uds. $ 182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.280 $ 7.260
47121701
0639305 ASEO KLINGBAG 80 X 11040Paquete0639305 ASEO KLINGBAG 80 X 110paquete de bolsa de basura 80 x 110 x 10 uds. $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.440 $ 18.454
53102504
2917071 GUANTE SUPERIOR GRANDE VIRUTEX6Par2917071 GUANTE SUPERIOR GRANDE VIRUTEXPares de guantes de goma amarillos, grande. $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.364 $ 2.365
Total Neto $ 98.095
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.638
TOTAL OC $ 116.733


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.