Orden de Compra. Nº3217-210-R107 "ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3217-210-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-11-2007
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUIRIR ELEMNTOS DE ASEO PARA LAS DEPENDECIAS DEL SUBCENTRO TC. NAVALES (V.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSIGNIA DE LA COMANDANCIA EN JEFE DE LA I ZONA NAVAL
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.008-2
Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR N° 592
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.008-2
Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR N° 592
Comuna -1
Impuesto 7268,64
Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR N° 592
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos8UnidadEnvases para residuos o forros rígidosPAPELERO TP VAIVEN GRIS 36 LTS CODIGO 220752 $ 4.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.256 $ 38.256
Total Neto $ 38.256
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.269
TOTAL OC $ 45.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.