Orden de Compra. Nº3268-1685-R107 "004 1262/20659, Guarda."
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-1685-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2007
Nombre de la Orden de Compra 004 1262/20659, Guarda.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas UNIDAD: GPO.4 OFICIO: 1262/20659 ID:- 3 UTM CUENTA: 004 SPAC: 02234340 ITAS: 2204012 FONO:(061) 203250 o 203252
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna -1
Impuesto 5268,89
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INVERSIONES SAN SEBASTIAN SA
R.U.T. 96.641.320-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101704
Montajes de motor1UnidadMontajes de motorGUARDA MOTOR SURSUM 16-20 AMP. $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.731 $ 27.731
Total Neto $ 27.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.269
TOTAL OC $ 33.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.