Orden de Compra. Nº3268-420-R107 "008 GPO 33 578/6522 DILUYENTE"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-420-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2007
Nombre de la Orden de Compra 008 GPO 33 578/6522 DILUYENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 008 GPO 33 578/6522 DILUYENTE DOCTO. DEL 02/04/2007 145885 04010
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna -1
Impuesto 726,465
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Ingeniería del Estrecho y Cía. Ltda.
R.U.T. 84.626.200-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5LitroDiluyentes para pinturas y barnicesDILUYENTE SINTETICO $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.825 $ 3.824
Total Neto $ 3.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 726
TOTAL OC $ 4.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.