Orden de Compra. Nº3268-545-R108 "200 775/7757 GUANTES RVC."
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-545-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2008
Nombre de la Orden de Compra 200 775/7757 GUANTES RVC.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas UNIDAD:GM (200-000-000) OFICIO:775/7757 SPAC: 02228023 ITAS:2204012 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL FONO: (061) 203250 – 203252 GRUPO DE ABASTECIMIENTO DEPARTAMENTO RECEPCION Y DESPACHO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna -1
Impuesto 3793,6008
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL ARANCIBIA TAGLE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.027.540-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores11ParGuantes protectoresGUANTE RVC STOWA 660 AZUL 35 CMS T-L. $ 1.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.965 $ 19.966
Total Neto $ 19.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.794
TOTAL OC $ 23.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.