Orden de Compra. Nº3268-710-OC08 "800-811 463/3699 3268-177-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-710-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-05-2008
Nombre de la Orden de Compra 800-811 463/3699 3268-177-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas UNIDAD: IVª B.A. (400-405) OFICIO: 463/3699 I.D.E.: 3268-177-LE08 SPAC: 414001 ITAS: 2204007 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL FONO: (061) 203250 – 203252 GRUPO DE ABASTECIMIENTO DEPARTAMENTO RECEPCION Y DESPACHO F.:203252
Proveniente de Licitación 3268-177-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna -1
Impuesto 77721,78
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA ALEJANDRA CHAVEZ VIDAL E I R L
R.U.T. 52.004.020-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Papel higiénico equivalente a jumbo florax15UnidadPapel higiénico equivalente a jumbo floraxPAPEL HIGENICO EQUIVALENTE A JUMBO FLORAX $ 1.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.520 $ 20.520
14111704
Papel higiénico para dispensador jumbo9UnidadPapel higiénico para dispensador jumboPAPEL HIGENICO PARA DISPENSADOR JUMBO $ 1.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.312 $ 12.312
14111704
Papel higiénico para dispensador TORK-MINI349UnidadPapel higiénico para dispensador TORK-MINIPAPEL HIGENICO PARA DISPENSADOR TORK-MINI $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.510 $ 345.510
14111703
Toallas de papel prepicado verde x 200 hojas, TORK32PaqueteToallas de papel prepicado verde x 200 hojas, TORKTOALLA PAPEL PREPICADO VERDE 200 HOJAS $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.720 $ 30.720
Total Neto $ 409.062
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.722
TOTAL OC $ 486.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.