Orden de Compra. Nº3268-929-R107 "GBS C.B. 88, REPARACIÓN DE VV.FF. 016"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-929-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-07-2007
Nombre de la Orden de Compra GBS C.B. 88, REPARACIÓN DE VV.FF. 016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQ. MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PISO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
R.U.T. 78.197.550-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222502
Pisos8CajaPisosPISO RED WALNUT O SIMILAR $ 10.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.440 $ 87.440
31201527
Cintas de espuma1RolloCintas de espumaESPUMA POLY 2MM $ 9.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.131 $ 9.131
Total Neto $ 96.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 96.571


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.