Orden de Compra. Nº3268-94-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3268-30-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-94-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3268-30-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQ. ARTICULOS DE OFICINA JARDIN INFANTIL
Proveniente de Licitación 3268-30-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N
Comuna -1
Impuesto 144,4
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS
R.U.T. 80.586.800-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121625
Sacapuntas//METALICO4UnidadSacapuntas//METALICOSACAPUNTAS PARA ESCRITORIO GRANDE SIMILAR A FABER CASTELL 181463 $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760 $ 760
Total Neto $ 760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144
TOTAL OC $ 904


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.