Orden de Compra. Nº3282-5-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3282-1-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Club de Oficiales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3282-5-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3282-1-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Programa de Higiene
Proveniente de Licitación 3282-1-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Club de Oficiales
Razón Social Club de Oficiales
R.U.T. 61.103.009-6
Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 743
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Club de Oficiales
R.U.T. 61.103.009-6
Dirección de Facturación Agustinas Nº 743
Comuna -1
Impuesto 32333,25
Dirección de Envío de la Factura Agustinas Nº 743
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141742
10463 |ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT.C/VALV.AMERICA15Unidad10463 |ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT.C/VALV.AMERICAATOMIZADORES PLASTICO DE 01 LT $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.775 $ 8.775
47121801
12453 |PLUMERO CORRIENTE MANGO LARGO5Unidad12453 |PLUMERO CORRIENTE MANGO LARGOPLUMEROS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
47121803
82003 |ESCOBILLON BARRE AGUA 37CMS APROX. MAN5Unidad82003 |ESCOBILLON BARRE AGUA 37CMS APROX. MANESCOBA BARRE AGUA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
47121812
51112 |ESPONJA ACERO GALVANIZADO PARA OLLA MA300Unidad51112 |ESPONJA ACERO GALVANIZADO PARA OLLA MAVIRUTILLA ESPONJA PARA OLLA GRUESA VIRUTEX $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
47131502
83115 |PA¥O ABSORBENTE X 1 SPONGI 18 X 19 A/BA400Unidad83115 |PA¥O ABSORBENTE X 1 SPONGI 18 X 19 A/BASPONGI PAÑOS ABSORBERTE VIRUTEX $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.400 $ 122.400
47131806
99662 |LIMPIAMETALES BRASSO 200 CC10Unidad99662 |LIMPIAMETALES BRASSO 200 CCBRASSI LIMPIA METALES $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.950 $ 13.950
Total Neto $ 170.175
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.333
TOTAL OC $ 202.508


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.