Orden de Compra. Nº3286-1113-R107 "SERVICIOS DE MANTENCION"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Tucapel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-1113-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-09-2007
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE MANTENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REPARACION DE CAJA ACUSTICA SOUNTECAL 15 " 2 VIAS 300W. ( MUNICIPALIDAD )
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social IMunicipalidad de Tucapel
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Tucapel
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna -1
Impuesto 4773,94
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social NORMA XIMENA HEREDIA DIAZ
R.U.T. 6.250.764-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111618
Cajas de iluminación de presentación1UnidadCajas de iluminación de presentaciónCAMBIO DE GOSSOVER - CAMBIO DE DRIVER PUEZO - REFUERZO DE AGUDO ( CONDENSADOR ) $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.126 $ 25.126
Total Neto $ 25.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.774
TOTAL OC $ 29.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.