Orden de Compra. Nº3286-1190-R107 "SERVICIOS DE AMPLIFICACION "
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Tucapel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-1190-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2007
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE AMPLIFICACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA EL DIA 01.10.07 " CELEBRACION DEL DIA ADULTO MAYOR "
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social IMunicipalidad de Tucapel
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Tucapel
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna -1
Impuesto 15327,68
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Eduardo Luna Velozo
R.U.T. 12.328.391-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151602
Productoras1UnidadProductorasSERVICIOS DE AMPLIFICACION ( 4 MICROFONOS ) $ 80.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.672 $ 80.672
Total Neto $ 80.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.328
TOTAL OC $ 96.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.