Orden de Compra. Nº3286-1446-R107 "Material petreo para Mantencion de calles y camino"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Tucapel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3286-1446-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2007
Nombre de la Orden de Compra Material petreo para Mantencion de calles y camino
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Material petreo para mantencion de calles y caminos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social IMunicipalidad de Tucapel
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Tucapel
R.U.T. 69.141.800-6
Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil
Comuna -1
Impuesto 15960
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ARIDOS EL BOLDAL LIMITADA
R.U.T. 78.086.140-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava18Metro CúbicoGravaPolvo Roca $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.800 $ 73.800
11111701
Arena silícea6Metro CúbicoArena silíceaArena $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
Total Neto $ 84.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.960
TOTAL OC $ 99.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.