|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3286-229-R107 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-02-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
HILO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Se necesita comprar material para programa Día Internacional de la Mujer. |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Tucapel
|
|
R.U.T. |
69.141.800-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
DIEGO PORTALES 258 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Tucapel
|
|
R.U.T. |
69.141.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Diego Portales N°258, Huepil |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
1436,97 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°258, Huepil |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
M JESUS GARCIA Y CIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.173.310-5 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11151704
| Hilo acrílico | 200 | Metro Lineal | Hilo acrílico | cadenas de hilo dorado (4 cadenas de 50 mts.) |
$ 38,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.600
|
$ 7.563
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.563
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.437
|
|
$ 9.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.