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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3320-237-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-02-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
005 1/1310 18-02-2009 Adq. de Computadores |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
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R.U.T. |
61.103.003-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
479940 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-02-2009 |
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Proveedor |
MAGNETIC S.A. |
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Razón Social |
MAGNETIC S A
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R.U.T. |
96.564.260-9 |
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Sucursal |
MAGNETIC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211503
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab | 5 | Unidad no definida | 05 Notebook HP 550, Procesador Intel Core Duo T5270 1.4 GHZ, Memoria 2GB DDR2 667, DD 120 GB 5400RPM, Pantalla 15.4”WXGA, Unidad Optica DVD+-RW, Windows XP Profesional | Notebook HP 550, Procesador Intel Core Duo T5270 1.4 GHZ, Memoria 2GB DDR2 667, DD 120 GB 5400RPM, Pantalla 15.4”WXGA, Unidad Optica DVD+-RW, Windows XP Profesional |
$ 505.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.526.000
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$ 2.526.000
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Total Neto
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$ 2.526.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 479.940
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$ 3.005.940
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.