Orden de Compra. Nº3328-1237-CA07 "FAX DE PEDIDO Nº 7402"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-1237-CA07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2007
Nombre de la Orden de Compra FAX DE PEDIDO Nº 7402
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ORDEN DE COMPRA Nº 7402 12-MARZO-2007 U.I.17 04 41 65 02 215.22.04.005.000 PROG. INSUMOS MARZO LICITADO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 90 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna -1
Impuesto 112033,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PAPELES INDUSTRIALES S A
R.U.T. 94.282.000-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132102
Cubrecamillas600UnidadCubrecamillas(7201130) SABANILLA DESECHABLE $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 589.800 $ 589.650
Total Neto $ 589.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.034
TOTAL OC $ 701.684


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.