Orden de Compra. Nº3346-237-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3346-54-L107"
Recuerde que el responsable del pago es Comando De Apoyo Logistico Del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3346-237-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3346-54-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas compra de 2 trituradoras para la DIVLOG.
Proveniente de Licitación 3346-54-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División Logística - DIVLOG
Razón Social Comando De Apoyo Logistico Del Ejército
R.U.T. 61.101.078-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando De Apoyo Logistico Del Ejército
R.U.T. 61.101.078-8
Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365
Comuna -1
Impuesto 109820
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL E IMPORTADORA VIEYOR LIMITADA
R.U.T. 77.180.230-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23101506
Trituradoras2UnidadTrituradorastrituradoras, caracteristicas en anexo. $ 289.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.000 $ 578.000
Total Neto $ 578.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.820
TOTAL OC $ 687.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.