Orden de Compra. Nº3366-307-R107 "ARTICULOS FERRETERIA SECRETARIA CENTRALIZADA"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General V Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-307-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2007
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS FERRETERIA SECRETARIA CENTRALIZADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ARTICULO DE FERRETERIA PARA COMISIÓN SECRETARIA CENTRALIZADA.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL AMERICA LTDA
R.U.T. 77.908.270-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181504
Lavamanos1UnidadLavamanosLAVAMANOS CON PEDESTAL $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
40141702
Grifos2UnidadGrifosLLAVES DE LAVAMANOS $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580 $ 5.580
40141702
Grifos2UnidadGrifosFLEXIBLES DE 40 CMS. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
31211904
Brochas1UnidadBrochasBROCHA DE 2 1/2" $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRodillos de pintarRODILLO ESPONJA DE 12 CMS. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
40141702
Grifos1UnidadGrifosSIFÓN PL. DE 1.1/4" $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
40141702
Grifos1UnidadGrifosDESAGÜE MET. DE 1.1/4" $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
31211705
Lacas1LitroLacasBARNIZ CAOBA $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.260 $ 2.260
11121611
Tablero de partículas1PlanchaTablero de partículasPLANCHA DE MASISA RH 100 DE 15 MM. $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
39121708
Din riel4JuegoDin rielRIEL AEREO $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.920 $ 19.920
Total Neto $ 80.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 80.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.