Orden de Compra. Nº3366-553-R107 "DICE"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General V Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-553-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2007
Nombre de la Orden de Compra DICE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DICE CG. V.D.E. FDOS.CDO.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna -1
Impuesto 4334,8652
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Graciela González Paredes E. I. R. L. (Empresa Ind
R.U.T. 79.949.000-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121303
Cajas eléctricas1UnidadCajas eléctricasCOMPROBADOR DE RED $ 11.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.471 $ 11.471
39121303
Cajas eléctricas10UnidadCajas eléctricasPATCH CORA NORMAL $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.345
Total Neto $ 22.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.335
TOTAL OC $ 27.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.