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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3366-553-R107 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-04-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DICE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
COMPRA DE MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DICE CG. V.D.E.
FDOS.CDO. |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuartel General V Division De Ejercito
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R.U.T. |
61.101.010-9 |
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Dirección de Facturación |
Ojo Bueno S/N |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
4334,8652 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ojo Bueno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Graciela González Paredes E. I. R. L. (Empresa Ind
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R.U.T. |
79.949.000-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121303
| Cajas eléctricas | 1 | Unidad | Cajas eléctricas | COMPROBADOR DE RED |
$ 11.471,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.471
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$ 11.471
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39121303
| Cajas eléctricas | 10 | Unidad | Cajas eléctricas | PATCH CORA NORMAL |
$ 1.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.340
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$ 11.345
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Total Neto
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$ 22.815
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.335
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$ 27.150
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.