Orden de Compra. Nº3366-574-R107 "BIENESTAR SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General V Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3366-574-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2007
Nombre de la Orden de Compra BIENESTAR SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA Y RECARGA DE CARUCHOS DE TINTA. BIENESTAR SOCIAL
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.010-9
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna -1
Impuesto 3352,93
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.968.230-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadTónerrecarga toner 3121 (xerox) $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCartuchos de tintacartucho de tinta negro y color $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
Total Neto $ 17.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.353
TOTAL OC $ 21.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.