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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3367-85-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-03-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3367-35-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO PARA CASINO DE SOF. |
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Proveniente de Licitación
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3367-35-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes
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R.U.T. |
61.927.400-8 |
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Dirección de Facturación |
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
47690 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Barrio Industrial Km 7, 5 Norte |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA ALEJANDRA CHAVEZ VIDAL E I R L
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R.U.T. |
52.004.020-k |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131709
| TOALLA TORK, 15 PQTS. X 200 HOJAS X CAJA. | 10 | Caja | TOALLA TORK, 15 PQTS. X 200 HOJAS X CAJA. | CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL PREPICADO PARA DISPENSADOR CUADRADO |
$ 14.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 148.000
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$ 148.000
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47131710
| PAPEL HIGIENICO TORK BLANCO, GOFRADO. | 100 | Rollo | PAPEL HIGIENICO TORK BLANCO, GOFRADO. | PAPEL HIGENICO PARA DISPENSADOR |
$ 1.030,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 103.000
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$ 103.000
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Total Neto
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$ 251.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.690
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$ 298.690
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.