Orden de Compra. Nº3371-357-R107 "FONDOS INTERNOS/CASINO SLC"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-357-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2007
Nombre de la Orden de Compra FONDOS INTERNOS/CASINO SLC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LOS SLC. DE LA B.AV.E.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna -1
Impuesto 11501,46
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIALIZADORA TODO ASEO LIMITADA
R.U.T. 77.222.780-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel1UnidadServilletas de papelSERVILLETA P. 500 u. $ 12.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.875 $ 12.875
52121701
Toallas de baño1UnidadToallas de bañoTOALLA BLANCA 2 UN. $ 12.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.844 $ 12.844
47131711
Dispensador de productos limpiadores1UnidadDispensador de productos limpiadoresDISPENSADOR JABON 350CC. $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
47131711
Dispensador de productos limpiadores1UnidadDispensador de productos limpiadoresPISTOLA PULVERIZADORA $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945 $ 945
53131608
Jabones10UnidadJabonesJABON LE SANCY 100 GR. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
47131809
Productos para limpiar o pulir zapatos10UnidadProductos para limpiar o pulir zapatosBETUN PASTA NEGRA $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.970 $ 3.970
53131612
Geles de baño1UnidadGeles de bañoALCOHOL GEL 5 LTS. $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
47131816
Desodorantes1UnidadDesodorantesLIQUIDO 5 LT. $ 9.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
47131816
Desodorantes1UnidadDesodorantesSUPER PLASTICERA INC. 5 LT. $ 6.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.350 $ 6.350
Total Neto $ 60.534
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.501
TOTAL OC $ 72.035


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.