Orden de Compra. Nº3371-384-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3371-117-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-384-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3371-117-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA SER EMPLEADOS EN LA PELUQUERIA DE LA B.AV.E.
Proveniente de Licitación 3371-117-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna -1
Impuesto 1953,96
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352104
83124 // ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT.12Litro83124 // ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT.ALCOHOL DESN.95° $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.284 $ 10.284
Total Neto $ 10.284
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.954
TOTAL OC $ 12.238


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.