Orden de Compra. Nº3371-466-R108 "FONDOS INTERNOS/CAMPOS DEPORTIVOS"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-466-R108
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 27-05-2008
Nombre de la Orden de Compra FONDOS INTERNOS/CAMPOS DEPORTIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA REPARACION DE BAÑOS DEL CENTRO RECREACIONAL DE LA BAVE
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna -1
Impuesto 11728,89
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Mauricio Vasquez González
R.U.T. 9.861.621-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas1UnidadSiliconasSILICONA 300 ML TRANSPARENTE $ 1.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.678 $ 1.678
40141703
Duchas2UnidadDuchasFAS CABEZA Y BRAZO DUCHA C/FLANGE CHORRO $ 7.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.366 $ 14.366
56101813
Asientos de baño1UnidadAsientos de bañoASIENTO SOPLADO BLANCO WC $ 2.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.170 $ 2.170
40141702
Grifos3UnidadGrifosSET LLAVEANGULAR 1/2 H *5/16 HI $ 2.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.028 $ 8.028
40141716
Sifones en P3UnidadSifones en PFITTING SIL.UNI.MANILLA PLAS.CR $ 5.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.897 $ 15.897
40141701
Desagües1UnidadDesagüesDESAGUE 1 1/2 P BAÑO BAÑERA TINA $ 7.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.086 $ 7.086
40141901
Mangueras flexibles1UnidadMangueras flexiblesFLEXIBLE P/AGUA HI 1/2 30 CMS $ 1.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.637 $ 1.637
40141716
Sifones en P1UnidadSifones en PSIFON LAVATORIO REGIO BCO 1 1/4 SAL/C $ 1.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.403 $ 1.403
31231308
Tubería de bronce1UnidadTubería de bronceHOF COPLA SAN GRIS CEM 040*040 $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247 $ 247
31231308
Tubería de bronce1UnidadTubería de bronceHOF COPLA SAN GRIS CEM 040*87.5 $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242 $ 242
27112402
Uñetas1UnidadUñetasUÑETA PARA FIJACION LAVATORIO (LARGA $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
12352310
Siliconas1UnidadSiliconasSILICONA 300 ML TRANSPARENTE $ 1.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.678 $ 1.678
20122817
Válvulas Kelly1UnidadVálvulas KellyVALVULA BOL A1 1/4 DIMAFLOW ACQUAMIX $ 5.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.674 $ 5.674
31231321
Tuberías de nailon1Metro LinealTuberías de nailonTUBO SAN GRIS 040 MM S/C $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475 $ 475
Total Neto $ 61.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.729
TOTAL OC $ 73.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.