Orden de Compra. Nº3380-23-R108 "neumaticos"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo a la Fuerza
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3380-23-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2008
Nombre de la Orden de Compra neumaticos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas adquisicion de neumaticos para vehiculo fiscal
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAF - Material y Sistemas de Armas
Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Apoyo a la Fuerza
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365
Comuna -1
Impuesto 16146,77
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social TECNICENTRO SIERRA LTDA
R.U.T. 82.867.500-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles2UnidadNeumáticos para camionetas o automóvilesNumaticos 185/65 R15 NCT 5 88h $ 55.910,00 $ 26.837,00 $ 0,00 $ 111.820 $ 111.820
Total Neto $ 84.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.147
TOTAL OC $ 101.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.