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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3388-245-R107 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-07-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra de cartridge para impresora |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
compra de cartridge para impresora
item 2204009 "insumos.reptos y acc. computac"
prog. caja (sice)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuartel General IV Division de Ejercito
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R.U.T. |
61.101.011-7 |
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Dirección de Facturación |
Ejército 150 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
4932,02 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ejército 150 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO
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R.U.T. |
6.157.887-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad | Cartuchos de tinta | CARTRIDGE CANON |
$ 11.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.681
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$ 11.681
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad | Cartuchos de tinta | CARTRIDGE CANON CL-41 COL |
$ 14.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.277
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$ 14.277
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Total Neto
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$ 25.958
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.932
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$ 30.890
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.