Orden de Compra. Nº3388-258-R108 "MATERIALES DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General IV Division de Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3388-258-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL COMANDO DE LA IV DE. ITEM 2204001 COMANDO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE
Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Unidad de Compra Ejército 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Facturación Ejército 150
Comuna -1
Impuesto 3472,49966
Dirección de Envío de la Factura Ejército 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BIRUTA NAGELIS PURINS
R.U.T. 4.282.730-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122016
Sujetadocumentos2CajaSujetadocumentosCLIPS 33MM $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268 $ 269
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadCinta para empaquetarSCOCH CHICO 3M $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
31201517
Cinta para empaquetar1UnidadCinta para empaquetarCINTA EMBALAJE TRANSP. $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345 $ 345
44121802
Líquido corrector2UnidadLíquido correctorLIQUIDO CORREPTOR $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412 $ 1.412
60105704
Barras de pegamento libres de ácido2UnidadBarras de pegamento libres de ácidoPEGAMENTO MEDIANO ARTEL $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 722 $ 723
44122010
Divisores2UnidadDivisoresSEPARADORES DE CARTON $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
41111604
Reglas1UnidadReglasREGLA METALICA 30 CMS $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437 $ 437
44121505
Sobres especiales50UnidadSobres especialesSOBRE PARA CARTA $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 966
44121505
Sobres especiales20UnidadSobres especialesSOBRE 1/4 $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460 $ 454
44121505
Sobres especiales20UnidadSobres especialesSOBRE OFICIO TIPO A $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.176
44121505
Sobres especiales20UnidadSobres especialesSOBRE OFICIO TIPO SACO $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.176
60121302
Cuchillo cartonero2UnidadCuchillo cartoneroREPUESTO CUCHILLO CARTONERO $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386 $ 387
14111514
Cuadernos o tacos2UnidadCuadernos o tacosTACO ADHES. 76X76 $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530 $ 529
44121505
Sobres especiales100UnidadSobres especialesSOBRE AMERICANO $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.428
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2ResmaPapel para fotocopiadora o impresoraPAPEL OFICIO $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2ResmaPapel para fotocopiadora o impresoraPAPEL CARTA $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.512 $ 3.513
Total Neto $ 18.276
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.472
TOTAL OC $ 21.748


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.