Orden de Compra. Nº3388-266-R108 "MAT.OFICINA DEP. FINANZAS "
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General IV Division de Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3388-266-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2008
Nombre de la Orden de Compra MAT.OFICINA DEP. FINANZAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MAT.OFICINA PARA LA OFICINA DE CUENTAS DE VALORS DEL DEP. FINANZAS DE LA IV DE ITEM 2204009 COMANDO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE
Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Unidad de Compra Ejército 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Facturación Ejército 150
Comuna -1
Impuesto 8280,1677
Dirección de Envío de la Factura Ejército 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BIRUTA NAGELIS PURINS
R.U.T. 4.282.730-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45101903
Perforadoras de papel1UnidadPerforadoras de papelPERFORADORA OFFIX INDUSTRIAL PHD-1SO $ 43.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.580 $ 43.580
Total Neto $ 43.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.280
TOTAL OC $ 51.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.