Orden de Compra. Nº3388-468-R107 " LICITACION 3388-92-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General IV Division de Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3388-468-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2007
Nombre de la Orden de Compra LICITACION 3388-92-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL PAVE ITEM:22.04.010 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES" (DPI)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE
Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Unidad de Compra Ejército 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Facturación Ejército 150
Comuna -1
Impuesto 16868,39
Dirección de Envío de la Factura Ejército 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
R.U.T. 96.838.560-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadPinturas aceitosasOLEO BRILLANTE PAJARITO BLANCO SOQUINO $ 7.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.916 $ 15.916
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadDiluyentes para pinturasDILUYENTE SINTETICO BIDON 5 LTS. $ 4.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.429 $ 4.429
31211904
Brochas2UnidadBrochasBROCHA HELA 1/2X 2" $ 883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.766 $ 1.766
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadPinturas aceitosasOLEO BRILLANTE BLANCO PAJARITO SOQUINA $ 7.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.958 $ 7.958
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRodillos de pintarRODILLO CHIPORRO NATURAL 7" $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210 $ 1.210
12352310
Siliconas1UnidadSiliconasSILICONA BLANCA 310CC $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471 $ 1.471
40141606
Válvulas de descarga1UnidadVálvulas de descargaVALVULA ADMISION 15/16 SET $ 2.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.286 $ 2.286
30141507
Aislamiento de tabla rígida1UnidadAislamiento de tabla rígidaPLANCHA ECONOBOARD 15MM 120X240 $ 5.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.647 $ 5.647
30103603
Madera de encuadre7UnidadMadera de encuadreGUARDA POLVO PINO 1/2" X 3.2 M. $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.470 $ 8.470
31162001
Clavos Puntas3UnidadClavos PuntasCLAVOS 3" X10 KGS. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
31211904
Brochas5UnidadBrochasBROCHA HELA 1/2" X 3 $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.520
31211904
Brochas4UnidadBrochasBROCHA HELA 1/2 X 2 $ 883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.532 $ 3.532
31163205
Clavija cónica2UnidadClavija cónicaGOLILLA PLANA CORRIENTE 3/8" X 2 UN. $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136 $ 136
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadPinturas aceitosasBARNIZ MARINO CAOBA SOQUINA $ 5.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.598 $ 11.598
31211505
Pinturas aceitosas3Metro LinealPinturas aceitosasANTICORROSIVO ROJO MAESTRANZA SOQUINA $ 4.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.346 $ 14.346
Total Neto $ 88.781
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.868
TOTAL OC $ 105.649


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.