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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3390-329-R108 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-04-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ELEMENTOS DE ESCRITORIO PARA DOCUMENTACION DE SLC. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
MATERIALES DE OFICINA PARA EL TRAMITE DE DOCUMENTACION Y ADMINISTRATIVO DE LOS SLC. DE LA UNIDAD. |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua - RRNº4 |
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Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua
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R.U.T. |
61.962.500-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Velasquez 1750 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua
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R.U.T. |
61.962.500-5 |
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Dirección de Facturación |
Velasquez 1750 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
2490,748 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Velasquez 1750 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
LIDELNOR E.I.R.L.
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R.U.T. |
52.004.304-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121506
| Sobres estándar | 500 | Unidad | Sobres estándar | SOBRES 1/2 OFICIO |
$ 25,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.500
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$ 12.605
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31201517
| Cinta para empaquetar | 2 | Unidad | Cinta para empaquetar | SCOTCH GRANDE |
$ 252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 504
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$ 504
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Total Neto
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$ 13.109
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.491
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$ 15.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.