Orden de Compra. Nº3394-628-R108 "MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES"
Recuerde que el responsable del pago es Comando Primera Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3394-628-R108
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-07-2008
Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE
Razón Social Comando Primera Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando Primera Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180
Comuna -1
Impuesto 2872,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social emp.comercializadora y abastecedora del norte s.a
R.U.T. 96.501.610-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121411
Paneles acrílicos para marcos2UnidadPaneles acrílicos para marcosACRILICO EEG GRATE 1,20X0,60 MTS. $ 7.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
Total Neto $ 15.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.873
TOTAL OC $ 17.993


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.