Orden de Compra. Nº3402-362-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3402-67-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3402-362-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3402-67-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de Toner
Proveniente de Licitación 3402-67-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar
R.U.T. 61.101.066-4
Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
Comuna -1
Impuesto 38603,44
Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DESARROLLO Y SOLUCIONES COMPUTACIONES LTDA
R.U.T. 76.678.510-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadTónertoner para impresora xerox fasser 3450 $ 101.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.176 $ 203.176
Total Neto $ 203.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.603
TOTAL OC $ 241.779


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.