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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3407-252-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-03-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS GENERALES, MATERIALES CANCHA INSTR. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Servicios Generales, compra materiales cancha de instrucción 2da.Comp.Fus. |
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Proveniente de Licitación
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3407-280-LE06 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
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R.U.T. |
61.101.470-8 |
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Dirección de Facturación |
Zenteno S/N |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
848,803378 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
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R.U.T. |
80.586.800-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122103
| Corchetes | 2 | Caja | Corchetes | Caja corchetes 26/6 |
$ 496,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 992
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$ 992
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31201503
| Cintas adhesivas de protección | 3 | Unidad | Cintas adhesivas de protección | Cinta embalar |
$ 265,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 795
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$ 794
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44121618
| Tijeras | 1 | Unidad | Tijeras | Tijera mediana |
$ 756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 756
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$ 756
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44102609
| Kits de materiales para máquina de escribir o accesorios | 1 | Unidad | Kits de materiales para máquina de escribir o accesorios | Contrato de suministros de materiales de oficina diversos para el año 2007 |
$ 1,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1
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$ 1
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | Resma | Papel para fotocopiadora o impresora | Resma papel fotocopia tamaño carta |
$ 1.924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.924
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$ 1.924
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Total Neto
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$ 4.467
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 849
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$ 5.316
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.