Orden de Compra. Nº3407-252-SE07 "SERVICIOS GENERALES, MATERIALES CANCHA INSTR."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3407-252-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2007
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS GENERALES, MATERIALES CANCHA INSTR.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Servicios Generales, compra materiales cancha de instrucción 2da.Comp.Fus.
Proveniente de Licitación 3407-280-LE06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto
R.U.T. 61.101.470-8
Dirección de Facturación Zenteno S/N
Comuna -1
Impuesto 848,803378
Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
R.U.T. 80.586.800-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes2CajaCorchetesCaja corchetes 26/6 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992
31201503
Cintas adhesivas de protección3UnidadCintas adhesivas de protecciónCinta embalar $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795 $ 794
44121618
Tijeras1UnidadTijerasTijera mediana $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
44102609
Kits de materiales para máquina de escribir o accesorios1UnidadKits de materiales para máquina de escribir o accesoriosContrato de suministros de materiales de oficina diversos para el año 2007 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1ResmaPapel para fotocopiadora o impresoraResma papel fotocopia tamaño carta $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.924 $ 1.924
Total Neto $ 4.467
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 849
TOTAL OC $ 5.316


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.