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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3410-1375-R107 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Secret. Sof. Materiales de Construcción |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Para la mantención de las dependencias del Casino de Sof. (C.J.E.) |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES"
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R.U.T. |
61.101.084-2 |
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Dirección de Facturación |
Ojo Bueno S/N |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ojo Bueno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SERGIO ORLANDO DIAZ MANSILLA
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R.U.T. |
7.561.825-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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15121803
| Antioxidantes | 2 | Galón | Antioxidantes | Anticorrosivo techo |
$ 6.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.360
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$ 13.360
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31211505
| Pinturas aceitosas | 4 | Galón | Pinturas aceitosas | Esmalte Sintetico |
$ 11.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.120
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$ 45.120
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31211906
| Rodillos de pintar | 10 | Unidad | Rodillos de pintar | Rodillo 18 cms. |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.900
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$ 9.900
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31211904
| Brochas | 4 | Unidad | Brochas | Brocha de 3" |
$ 760,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.040
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$ 3.040
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 10 | Litro | Diluyentes para pinturas | Aguarras |
$ 970,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.700
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$ 9.700
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Total Neto
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$ 81.120
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 81.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.