Orden de Compra. Nº3410-62-R107 "Suministros de Impresión"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Caballeria Blindada Nª6 Dragones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3410-62-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-01-2007
Nombre de la Orden de Compra Suministros de Impresión
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Abastecer a la Central de Compras para su normal rodaje con las Comisiones administrativas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Caballería Blindada Nº6 Dragones - RCBLNº 6
Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nª6 Dragones
R.U.T. 61.101.084-2
Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nª6 Dragones
R.U.T. 61.101.084-2
Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N
Comuna -1
Impuesto 4339,6608
Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
R.U.T. 80.586.800-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111504
Papel contínuo2CajaPapel contínuoPapel continuo triple oficio $ 11.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.840 $ 22.840
Total Neto $ 22.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.340
TOTAL OC $ 27.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.