Orden de Compra. Nº3413-128-R107 "UTILES DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General Vi Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3413-128-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2007
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA COMISION BIENESTAR SOCIAL DEL C.G.VI.D.E.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE
Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Facturación Diego Portales 1041
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social NUNCIO BELARDI ROSCETTI
R.U.T. 3.087.130-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31163211
Grapas de contención3CajaGrapas de contenciónCAJAS DE CLIPS $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360 $ 360
44121708
Marcadores2UnidadMarcadoresDESTACADORES AMARILLO $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento200UnidadFundas para proteger del polvo al equipamientoFUNDAS PLASTICAS OFICIO $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
44121802
Líquido corrector2UnidadLíquido correctorCORRECTOR LAPIZ $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980
44111506
Tacos calendario1UnidadTacos calendarioTACO CALENDARIO GRANDE BUHO AÑO 2007, PRECIO IVA INCLUIDO $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910 $ 910
44121634
Rollos dispensadores de pegamento2UnidadRollos dispensadores de pegamentoSTIC FIX GRANDE, VALOR IVA INCLUIDO $ 1.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.090 $ 2.090
44121506
Sobres estándar50UnidadSobres estándarSOBRES OFICIO, VALOR IVA INCLUIDO $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
44121506
Sobres estándar50UnidadSobres estándarSOBRES 1/4 OFICIO, PRECIO IVA INCLUIDO $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
44121506
Sobres estándar50UnidadSobres estándarSOBRES 1/2 OFICIO, VALOR IVA INCLUIDO $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
14111530
Notas de papel autoadhesivo3UnidadNotas de papel autoadhesivoJUEGOS BANDERITAS SEÑALIZADORAS, IVA INCLUIDO $ 1.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.930 $ 3.930
60121120
Papel de manualidades autoadhesivo2UnidadPapel de manualidades autoadhesivoPOST IT 76X76 $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 560
31201517
Cinta para empaquetar2UnidadCinta para empaquetarSCOCH 3 MM 18X30 $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570 $ 570
14111506
Papel para impresora (del computador)4ResmaPapel para impresora (del computador)RESMAS DE OFICIO, VALOR IVA INCLUIDO $ 2.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100
14111506
Papel para impresora (del computador)4ResmaPapel para impresora (del computador)RESMAS DE CARTA, VALOR IVA INCLUIDO $ 1.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740
Total Neto $ 38.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 38.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.