Orden de Compra. Nº3413-43-R107 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General Vi Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3413-43-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL DEPTO.410 FISCAL DEL COND. CHANAVALLITA.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE
Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Facturación Diego Portales 1041
Comuna -1
Impuesto 8268,99
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161706
Suelos de azulejos o piedra2CajaSuelos de azulejos o piedraCOD.1070109101000015 AZULEJOS BCO. 15X15 CJ. 2.5. M2. COT. 117710 $ 5.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.512 $ 11.512
30181507
Cierre para tinas y duchas1UnidadCierre para tinas y duchasCOD.11502831904006, COM. TINA EXT. CBE.-1-444 NOVELLA, COT. 117710 $ 26.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.950 $ 26.950
30161707
Pisos vinílicos10UnidadPisos vinílicos107000516001200, BEKRON 1 KGS., COT. 117710 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
30111701
Enlucido de yeso1UnidadEnlucido de yeso107000517100040, DEFRAGUE 2 KGS. BLANCO, COT.117710 $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 933 $ 933
31161705
Tuerca de cabeza con orificios2UnidadTuerca de cabeza con orificiosCOD.1130557651511120, TAPA GORRO LATON 1/2 PULGADA, COT. 117710 $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370 $ 370
15121901
Grasa de silicona1UnidadGrasa de siliconaCOD.101046848900897, SILICONA JENK TRANS. 1100/310 $ 2.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.076 $ 2.076
Total Neto $ 43.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.269
TOTAL OC $ 51.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.